問題已解決

7月份認(rèn)證了一張沒有取得的專票,后來發(fā)現(xiàn)其實也不是我們公司實際發(fā)生的業(yè)務(wù),可能對方錯開給了我公司,現(xiàn)在我應(yīng)該如何處理這個稅款?

84784980| 提問時間:2019 11/18 09:56
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黃老師-阿頂
金牌答疑老師
職稱:,中級會計師,稅務(wù)師
把這張發(fā)票對應(yīng)的進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
2019 11/18 09:57
84784980
2019 11/18 09:59
好的 謝謝 那申報增值稅的時候是不是也要填寫?
黃老師-阿頂
2019 11/18 10:07
首先,你賬務(wù)處理做進(jìn)項轉(zhuǎn)出; 其次,填增值稅申報表的時候也要填寫。
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