問題已解決

你好!請問一下,上月,我收到款時做預收賬款,借:銀行存款,貸:預收賬款。月底根據(jù)開局發(fā)票多少結轉(zhuǎn)收入,借:預收賬款,貸:主營業(yè)務收入,貸:應交稅費—應交增值稅。這個月其中有退費,借:銀行存款(紅字),貸:預收賬款(紅字)。開局紅字發(fā)票時,借:預收賬款(紅字)貸:主營業(yè)務收入(紅字),應交稅費—應交稅費(紅字)。請問一下這樣做對嗎?

84784982| 提問時間:2019 11/19 21:57
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吳少琴老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
請問一下這樣做對嗎? 對的
2019 11/19 21:58
84784982
2019 11/19 21:59
做最后一個會計分錄需要用什么憑證
84784982
2019 11/19 22:00
用轉(zhuǎn)賬憑證可以嗎?
吳少琴老師
2019 11/19 22:03
用轉(zhuǎn)賬憑證可以嗎? 是的
84784982
2019 11/19 22:04
謝謝
吳少琴老師
2019 11/19 22:15
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