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請問:先收貨后付款再收發(fā)票: 借:原材料(不含可抵扣進項稅額) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 付款: 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 之后收到發(fā)票: 借:應(yīng)付賬款-暫估 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:應(yīng)付賬款 是嗎

84784999| 提問時間:2019 11/22 22:13
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文老師
金牌答疑老師
職稱:中級職稱
您好,收到發(fā)票的時候,借先紅沖暫估,然后再按發(fā)票正常入賬
2019 11/22 22:15
84784999
2019 11/22 22:19
之后收到發(fā)票: 借:應(yīng)付賬款-暫估 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:應(yīng)付賬款 這個是沖了暫估啊,不對嗎?分錄應(yīng)該怎樣?
文老師
2019 11/22 22:24
借:原材料(不含可抵扣進項稅額)負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估負數(shù) 借原材料進項稅額貸應(yīng)付帳款
84784999
2019 11/22 22:36
下面的分錄對嗎? 付款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 收到材料沒有收到發(fā)票 借:原材料 不含可抵扣進項稅額 貸:應(yīng)付賬款-暫估 收到發(fā)票沖銷暫估 借:應(yīng)付賬款——暫估 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:應(yīng)付賬款 如果支付款項的時候還沒有收到貨物跟發(fā)票, 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 收到發(fā)票沒收到貨: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:預(yù)付賬款 之后收到貨: 借:原材料 貸:預(yù)付賬款
文老師
2019 11/22 22:55
您好,這樣也可以的,
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