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老師 一般 什么情況下“以前年度損益調(diào)整科目“ 對方科目 遞延所得稅資產(chǎn) ? 一般 什么情況下“以前年度損益調(diào)整科目“ 對方科目 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅呢?

84784968| 提問時(shí)間:2019 11/24 20:04
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文老師
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您好,一般生匯算清繳以后,需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅的時(shí)候這樣做的貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅的, 遞延所得稅資產(chǎn)的是計(jì)稅依據(jù)大于賬面金額的
2019 11/24 20:37
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