問(wèn)題已解決

老師你好,分錄是這樣嗎?收到**公司材料款時(shí):借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-某某某公司;付材料款出去時(shí):借:其他應(yīng)付款-某某某公司 貸:應(yīng)付賬款-某某某公司;收到工程款時(shí):借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款;支付工程款給**公司時(shí):借:其他應(yīng)付款-某某某公司 貸:銀行存款

84785019| 提問(wèn)時(shí)間:2019 11/25 11:41
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
是的,分錄是這么來(lái)寫的
2019 11/25 11:43
84785019
2019 11/25 15:12
但是這樣會(huì)有一個(gè)情況啊,就是我的材料款肯定是小于工程款的,最后其他應(yīng)付款在借方噠?
84785019
2019 11/25 15:17
老師,然后我的應(yīng)付賬款在貸方,怎么沖掉呢?有相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄嗎?有點(diǎn)不太明白。
樸老師
2019 11/25 15:32
材料款肯定是少于工程款的,剩下的就是你的利潤(rùn)了
84785019
2019 11/25 15:46
老師,那我的其他應(yīng)付款日積月累一天天的增加,我要怎么平賬呢?還有一個(gè)應(yīng)付賬款也在貸方,要怎么沖銷掉?
樸老師
2019 11/25 15:51
你們是被**方吧,你做成你借**方的錢,這個(gè)工程也要做成被**方的工程,最后**方給被**方提供發(fā)票,然后被**方給**方打款
84785019
2019 11/25 15:52
老師 有沒(méi)有分錄 我有點(diǎn)懵
樸老師
2019 11/25 15:59
假定A**B接工程,B只收取管理費(fèi)和相應(yīng)的稅金,余款再打給A!求B公司一整套賬務(wù)處理會(huì)計(jì)分錄 B單位會(huì)計(jì)分錄舉例說(shuō)明如下: 向建設(shè)單位收取工程款時(shí),借:銀行存款100萬(wàn)元 貸:預(yù)收賬款100萬(wàn)元。 向**單位支付工程款時(shí),借:預(yù)付賬款90萬(wàn)元,貸:銀行存款90萬(wàn)元。 按進(jìn)度向**單位收取管理費(fèi)用2萬(wàn)元,在記事簿中記載,不作賬務(wù)處理。 **單位轉(zhuǎn)來(lái)的工資表、材料發(fā)票、費(fèi)用發(fā)票及增值稅進(jìn)項(xiàng)票時(shí),借:工程施工85萬(wàn)元 借:應(yīng)繳稅金5萬(wàn)元, 貸;預(yù)付賬款90萬(wàn)元。 工程完工,開具該項(xiàng)工程增值稅發(fā)票時(shí),借:預(yù)收賬款100萬(wàn)元, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入90萬(wàn)元 , 貸:應(yīng)繳稅金10萬(wàn)元。 繳納城建稅、教育附加,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加1萬(wàn)元,貸:應(yīng)繳稅金1萬(wàn)元。 結(jié)轉(zhuǎn)工程施工成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本85萬(wàn)元, 貨:工程施工85萬(wàn)元。 繳納企業(yè)所得稅時(shí),借:所得稅費(fèi)用2萬(wàn)元,貸:應(yīng)繳稅金2萬(wàn)元。 結(jié)轉(zhuǎn)本期損益,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入90萬(wàn)元, 貸:本年利潤(rùn)90萬(wàn)元。 借:本年利潤(rùn):88萬(wàn)元, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本85萬(wàn)元, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加1萬(wàn)元,所得稅費(fèi)用2萬(wàn)元。 繳納各項(xiàng)稅款時(shí):借:應(yīng)繳稅金8萬(wàn) 貸:銀行存款8萬(wàn)。
84785019
2019 11/25 16:56
好的 謝謝老師
樸老師
2019 11/25 17:01
不用客氣,滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
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