問題已解決
老師,我想問一下, 我們廠房租金是10萬,我在7月的時候已經(jīng)計提過5萬了的, 分錄是借:管理費用/其他,貸應付賬款**單位?,F(xiàn)在我收到了對方開給我的10萬的發(fā)票, 我想在這個月再計提5萬,,然后把這張收到的發(fā)票做進去, 我應該怎么做分錄呢
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速問速答借管理費用負數(shù)貸應付賬款負數(shù),紅沖之前做的
你們幾月份到幾月份的房租
2019 12/04 12:55
84784994
2019 12/04 13:00
紅沖之前的分錄嗎?那我之前的計提進成本了呢, 所屬期1-12月吧,然后再管理費用/房租95238.1,進項4761.9, 貸應付賬款10萬嗎.
郭老師
2019 12/04 13:01
什么意思
你做了成本還做了管理費用?重復嗎?
84784994
2019 12/04 13:08
我之前也是進費用類科目的, 借:管理費用/其他,貸應付賬款**單位 我的意思是我之前進費用了,已經(jīng)減少了利潤, 現(xiàn)在我紅沖掉?
郭老師
2019 12/04 13:11
是的,然后做按發(fā)票的來
借管理費用95238.1/12*11,進項4716.9貸應付賬款
你不少抵扣
84784994
2019 12/04 13:26
7月的計提我已經(jīng)減少了利潤,那我現(xiàn)在紅沖的話,然后我再做管理費用95238.1那我一共進了50000+95238.1=1455238.1的費用啊, , 實際我只能進95238.1的費用啊
郭老師
2019 12/04 13:28
紅沖了是減少少的意思
借管理費用五萬貸應付賬款五萬
這個是你一開始做的
紅沖的分錄借管理費用-5萬貸應付賬款-5萬,這個是0了吧
然后做我上面分錄的
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