問題已解決
外地預繳2%的增值稅和附加稅,當月開9%得發(fā)票,預繳這塊分錄怎么做?
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速問速答預繳稅款會計分錄:
借:應交稅費——預交增值稅
貸:銀行存款
月末,企業(yè)應將“預交增值稅”明細科目余額轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細科目,
借記:應交稅費——未交增值稅
貸:應交稅費——預交增值稅
2019 12/06 21:50
84784988
2019 12/06 22:09
附加稅分錄怎么做?比如預繳了2的增值稅,開票的銷項稅5,實際交3,這個之間的分錄怎么做?<br><br>
趙海龍老師
2019 12/06 22:18
附加稅直接
借:應交稅費-城市維護建設稅
貸:其他應付款-某某某
開票銷項是5,按照5計提附加稅,實際繳納的時候應該繳納的和已經(jīng)繳納的抵消只需要交3
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