問題已解決

老師,請問填增值稅申報表二本期認證相符且本期申報抵扣欄為什么填不進數(shù)據(jù),是什么原因

84785028| 提問時間:2019 12/07 15:59
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
增值稅納稅申報表附二、本期認證進項抵扣,填在表的最后一個欄目,需填列張數(shù)、貨款和稅額,也就是: 填寫附表二35行,本期認證的全部增值稅防偽稅控發(fā)票,填列后,第二三欄會自動出現(xiàn)金額
2019 12/07 15:59
84785028
2019 12/07 16:13
那買稅盤的280填哪
84785028
2019 12/07 16:19
我找到了,謝謝老師
樸老師
2019 12/07 16:20
好的,不用客氣的哦,滿意請給五星好評,謝謝
84785028
2019 12/07 16:39
84785028
2019 12/07 16:40
這個是怎么回事
84785028
2019 12/07 16:40
是哪填錯了嗎
84785028
2019 12/07 16:42
樸老師
2019 12/07 16:43
本期抵扣填寫在本期抵扣那里就可以了
84785028
2019 12/07 16:48
意思是不填期初?
84785028
2019 12/07 16:49
84785028
2019 12/07 16:49
這樣?
樸老師
2019 12/07 17:22
期初不填,你這是本期發(fā)生的就是填寫本期抵扣和本期發(fā)生
84785028
2019 12/07 17:37
是啊!我期初沒填不
樸老師
2019 12/07 18:24
本期發(fā)生的剛交的服務費期初那里不填
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~