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出口退稅,可以不申報出口退稅,就在增值稅申報表里報免稅可以嗎
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速問速答出口退稅,就填增值稅納稅申報表,先填表一,填在三、免征增值稅貨物及勞務銷售額明細,填在17欄,未開具發(fā)票的銷售額,然后填表二,填第2欄認證的發(fā)票和稅額,再填14欄,免稅貨物的稅額,即可;
如果是外貿企業(yè)實行退稅的,在正常的增值稅納稅申報表上把收入填在免稅收入內的免稅銷售一欄內,出口貨物的進項稅不填,在子表里填出口貨物的進項稅,等貨物出口后一部分退稅,一部分做進項稅額轉出。
2019 12/10 13:13
84785023
2019 12/10 13:29
我是生產企業(yè),第一次出口,但是以后不一定在出口了,這個月也沒留底,所以我不想申報出口,我能把增值稅表一里的免底退里的銷售額,換成填到免稅銷售額里,也不在申報出口退稅,這樣操作可以嗎?
樸老師
2019 12/10 13:33
出口的直接申報出口就可以了
84785023
2019 12/10 13:34
我不想報出口退稅,只想在增值稅申報表里報一下,這樣行嗎
樸老師
2019 12/10 13:38
可以,按照內銷的來申報就可以了
84785023
2019 12/10 13:39
按照內銷不是要交銷項稅嗎
樸老師
2019 12/10 13:39
你不是有進項稅抵扣的嗎
84785023
2019 12/10 13:42
就是不可以把它報到免稅里,不用交銷項稅,出口我也不申報,這樣操作能行的通嗎
樸老師
2019 12/10 13:45
那這個你得申請的哦
84785023
2019 12/10 13:45
好吧,謝謝
樸老師
2019 12/10 13:46
你好,這個不用的哦
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