問(wèn)題已解決

我是工程公司,一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目,請(qǐng)問(wèn)老師我們需要填列增值稅附表三嗎?增值稅是按照銷(xiāo)售額*3%計(jì)稅嗎?

84784998| 提問(wèn)時(shí)間:2019 12/13 12:26
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,同學(xué)。 你有扣除的分包嗎,沒(méi)有就 不填寫(xiě)
2019 12/13 12:27
84784998
2019 12/13 12:29
我們沒(méi)有材料,成本只有分包款和項(xiàng)目上的費(fèi)用票
84784998
2019 12/13 12:31
上一次申報(bào)增值稅沒(méi)有填扣除分包,是按照銷(xiāo)售稅額直接交的稅款,請(qǐng)問(wèn)老師簡(jiǎn)易計(jì)稅的增值稅也可以抵扣嗎?不清楚怎么去填
陳詩(shī)晗老師
2019 12/13 12:34
你不用填寫(xiě)附表3,你直接主表按3%填寫(xiě)申報(bào)就是了
84784998
2019 12/13 12:42
我們附表三自動(dòng)帶出了本月的含稅銷(xiāo)售額,刪不掉。可能是因?yàn)榍懊嬖路菡`填了應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目,上個(gè)月去稅務(wù)有更正申報(bào),但是附表三還有有數(shù)據(jù)。
陳詩(shī)晗老師
2019 12/13 12:42
你這個(gè)你聯(lián)系一下你大廳,把之前的數(shù)據(jù)幫你清了,你再申報(bào)
84784998
2019 12/13 12:44
84784998
2019 12/13 12:45
請(qǐng)問(wèn)老師遇到這種情況我該怎么解決?
陳詩(shī)晗老師
2019 12/13 13:08
你將前面 金額填寫(xiě)0是否可行。
84784998
2019 12/13 13:18
灰色的區(qū)域都動(dòng)不了
陳詩(shī)晗老師
2019 12/13 13:22
你如果不抵扣,你可以不作處理,直接在主表填寫(xiě),這個(gè)表,你其他項(xiàng)目不填寫(xiě)。 如果你不存在 抵扣的部分,建議最好是 大廳清0
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~