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轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么做分錄,有進項有銷項
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速問速答根據(jù)銷項稅額減去進項稅額的差額編制如下分錄;
借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
2019 12/15 20:58
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2019 12/15 21:20
那應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅就在借方不調(diào)了嗎年末
方亮老師
2019 12/15 21:22
年末時編制如下分錄對沖;
借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784976
2019 12/15 21:56
每月做這樣的分錄行嗎
方亮老師
2019 12/15 21:57
應(yīng)該是年末編制。祝您工作愉快!
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