問題已解決

老師這個是 借:無形資產(chǎn) 6000 貸:銀行存款 6000 攤銷是 借,管理費(fèi)用-無形資產(chǎn)攤銷 500 貸:無形資產(chǎn)500可以嗎?

84785014| 提問時間:2019 12/16 17:07
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
攤銷是,借,管理費(fèi)用-無形資產(chǎn)攤銷 500 貸:累計(jì)攤銷 500
2019 12/16 17:07
84785014
2019 12/16 17:08
老師無形資產(chǎn)攤銷是不得低于10年嗎
84785014
2019 12/16 17:08
有這個硬性規(guī)定不
辜老師
2019 12/16 17:09
有這個規(guī)定,還是這種軟件一般都不會攤銷這么久
84785014
2019 12/16 17:10
這是商標(biāo)注冊費(fèi)
辜老師
2019 12/16 17:10
你金額不大,可以直接計(jì)入費(fèi)用的
84785014
2019 12/16 17:11
那就,借:管理費(fèi)用-商標(biāo)注冊 貸銀行存款
辜老師
2019 12/16 17:12
是的,是這樣賬務(wù)處理的
84785014
2019 12/16 17:13
老師,那公司做的400電話的費(fèi)用也可以這么做嗎
辜老師
2019 12/16 17:14
是的,也是這樣賬務(wù)處理
84785014
2019 12/16 20:16
老師,購買固定資產(chǎn),錢從公賬上走的,發(fā)票沒到怎么做分錄
辜老師
2019 12/17 09:29
借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
84785014
2019 12/17 09:41
老師,小規(guī)模確認(rèn)收入怎么做
84785014
2019 12/17 09:41
是借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅嘛
辜老師
2019 12/17 09:46
是的,是這樣賬務(wù)處理的
84785014
2019 12/17 09:50
但是我選這個選不了
84785014
2019 12/17 09:50
還要選末級科目
辜老師
2019 12/17 10:36
選擇銷項(xiàng)稅額那個明細(xì)科目
84785014
2019 12/17 10:37
我們是小規(guī)模納稅人,是沒有專題的吧?我記錯了嗎?
辜老師
2019 12/17 10:39
但是你們的科目設(shè)置到了明細(xì),就只能選到明細(xì)
84785014
2019 12/17 10:40
哦哦,這樣會不會有問題
辜老師
2019 12/17 10:41
不會的,這個沒問題的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~