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老師你好,上個月結(jié)轉(zhuǎn)的,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費未交增值稅。這個月交增值稅了,憑證要怎么充呢

84784986| 提問時間:2019 12/17 10:19
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2019 12/17 10:21
84784986
2019 12/17 10:24
好的老師,那年末了,銷項進項要如何做憑證如何結(jié)轉(zhuǎn)呢?
樸老師
2019 12/17 10:31
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項) 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅
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