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請(qǐng)問(wèn)專票跨年作廢,怎么操作?賬務(wù)怎么處理?

84784966| 提問(wèn)時(shí)間:2019 12/23 09:43
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,跨月就無(wú)法作廢的,跨月需要申請(qǐng)開(kāi)具紅字發(fā)票沖銷的
2019 12/23 09:43
84784966
2019 12/23 09:50
老師,是跨年,怎么開(kāi)具紅字發(fā)票?賬務(wù)怎么處理?
鄒老師
2019 12/23 09:52
你好,在開(kāi)票系統(tǒng)申請(qǐng)開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票,稅局審批通過(guò)之后錄入通知單號(hào)碼開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票 分錄是 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)收賬款等科目 借;庫(kù)存商品 ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
84784966
2019 12/23 09:53
老師,跨年開(kāi)具紅字發(fā)票跟跨月手續(xù)一樣嗎?
鄒老師
2019 12/23 09:54
你好,是的,是一樣的手續(xù)的
84784966
2019 12/23 10:29
老師,這個(gè)分錄是把當(dāng)時(shí)確認(rèn)的收入沖回,成本也沖回,其他不用變化,對(duì)嗎?跟以前年度損益調(diào)整科目,沒(méi)關(guān)系,對(duì)嗎?
鄒老師
2019 12/23 10:35
你好,是的,做正常的收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄的相反分錄就是了
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