問題已解決

采用”預(yù)交增值稅“科目核算的施工企業(yè),預(yù)交30萬,銷項-進(jìn)項=-20萬,從實際預(yù)交稅款到月末結(jié)轉(zhuǎn)怎么做會計分錄?需要做”轉(zhuǎn)出多交增值稅“的相應(yīng)分錄嗎?如何確認(rèn)”轉(zhuǎn)出多交增值稅“的金額?如果銷項比進(jìn)項大20萬,完整會計分錄怎么的做?

84785024| 提問時間:2019 12/30 16:09
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
如果是負(fù)數(shù),借,應(yīng)交稅費~未交增值稅20 貸,應(yīng)交稅費~未交增值稅20 正數(shù) 借,應(yīng)交稅費~轉(zhuǎn)出未交增值稅20 貸,應(yīng)交稅費~未交增值稅
2019 12/30 16:42
84785024
2019 12/30 18:09
轉(zhuǎn)出未交增值稅跟預(yù)交稅費沒有關(guān)系是吧?
陳詩晗老師
2019 12/30 18:27
沒有直接關(guān)系,同學(xué)
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