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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,前期無票費(fèi)用入賬后,后面怎么調(diào)整,是要當(dāng)月調(diào)整還是匯算清繳的時(shí)候調(diào)?
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速問速答你好,匯算清繳對無票費(fèi)用做納稅調(diào)增應(yīng)納稅所得額處理就是了
2020 01/02 14:38
84784986
2020 01/02 14:40
分錄如何處理,借:本年利潤,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅嗎?
鄒老師
2020 01/02 14:44
你好,如果有補(bǔ)交所得稅
借;以前年度損益調(diào)整 ,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 , 貸;銀行存款
借;利潤分配——未分配利潤,貸;以前年度損益調(diào)整
84784986
2020 01/02 14:45
好的,謝謝老師
鄒老師
2020 01/02 14:50
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝
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