问题已解决
老師,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅負(fù)數(shù)我知道調(diào)整到其他流動(dòng)資產(chǎn),那應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅為負(fù)數(shù)也要調(diào)整到其他流動(dòng)資產(chǎn)么?多出來(lái)的所得稅算預(yù)繳還是多繳?
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你好 看你們實(shí)際屬于多交了,還是什么原因?如果是多交了 ,可以申請(qǐng)退稅或抵下期的稅,就不用做到其他流動(dòng)資產(chǎn)。
2020 01/05 14:57
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2020 01/05 15:30
企業(yè)就只是單純的預(yù)繳,結(jié)果繳多了。申請(qǐng)退稅或抵下期也得是匯算清繳以后了,年底應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅負(fù)數(shù)怎么做審計(jì)調(diào)整?
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答疑蘇老師 
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2020 01/05 15:35
你好 那就需要調(diào)整到其他流動(dòng)資產(chǎn)科目了。
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