問題已解決

老師好,月底做賬時(shí)。進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)貸:應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,這樣寫會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎?幫忙解答,謝謝!

84785001| 提問時(shí)間:2020 01/05 15:36
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 你是已經(jīng)產(chǎn)生了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 。然后現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的話 分錄是這樣來做的。 次月繳納就做借應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅貸銀行存款
2020 01/05 15:39
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~