問題已解決

上月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益的未開票收入,本月需要沖回,確認已開票收入,分錄怎么做?

84785023| 提問時間:2020 01/07 15:37
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
沖減上月的收入,然后按發(fā)票金額入賬
2020 01/07 15:38
84785023
2020 01/07 16:16
能寫出具體的分錄嘛?
辜老師
2020 01/07 16:58
借:應(yīng)收賬款 負數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 負數(shù) 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅 負數(shù) 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅
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