問題已解決

代開的增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)場交了增值稅和附加稅的,當(dāng)月怎么做分錄?不需計提吧?

84785046| 提問時間:2020 01/09 16:57
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好 增值稅確認(rèn)收入時做 附加稅要計提
2020 01/09 16:58
84785046
2020 01/09 17:07
確認(rèn)收入時,借:應(yīng)收帳款/銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。計提附加稅時,借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費-城建、教育和地方教育。繳納稅費時,借:應(yīng)交稅費-增值稅,城建稅,教育和地方教育,貸:現(xiàn)金/銀行存款。是這樣嗎?
玲老師
2020 01/09 17:11
對的你這個分錄是正確的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~