問題已解決

老師,這個(gè)是明年的一年協(xié)議,今年認(rèn)證發(fā)票了,今年怎么做分錄呢 ?

84785001| 提問時(shí)間:2020 01/10 09:02
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老江老師
金牌答疑老師
職稱:,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借待攤費(fèi)用/其他應(yīng)付款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸 銀行存款等
2020 01/10 09:04
84785001
2020 01/10 09:08
老師,下月攤銷還是這月攤銷?還沒付款
老江老師
2020 01/10 09:09
這是下年度的費(fèi)用,當(dāng)然到下月攤銷
84785001
2020 01/10 09:13
老師,待攤費(fèi)用是不是在其他應(yīng)付款里設(shè)置?
老江老師
2020 01/10 09:14
有的沒有待攤費(fèi)用科目,你可以先放在往來科目中
84785001
2020 01/10 09:19
借其他應(yīng)付款一待攤費(fèi)用可以嗎?
84785001
2020 01/10 09:27
老師老師, 借其他應(yīng)付款一待攤費(fèi)用可以嗎?
老江老師
2020 01/10 09:44
可以的,明細(xì)科目無所謂!
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