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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我們前期附加稅多交了,現(xiàn)在抵了這個(gè)季度的附加稅如何進(jìn)行賬務(wù)處理,分錄是什么
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速問速答這個(gè)做賬你之前計(jì)提做稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)么,沒有做現(xiàn)在抵減做借這個(gè)稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)
2020 01/11 13:38
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2020 01/11 13:47
前期應(yīng)該是先計(jì)提的,然后交上的
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2020 01/11 13:49
如果是多計(jì)提多交,那我是不是把原來多交的計(jì)提的紅沖以后再做現(xiàn)在的分錄,還是直接把這次多計(jì)提的紅沖了,按時(shí)間繳納的入賬
maize老師
2020 01/11 13:57
我是不是把原來多交的計(jì)提的紅沖以后再做現(xiàn)在的分錄, 計(jì)提沖掉,做現(xiàn)在計(jì)提,之前那個(gè)不應(yīng)該計(jì)提的,
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2020 01/11 14:26
多交的稅款是2018年的怎么處理呢
maize老師
2020 01/11 14:28
借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行就可以,不做之前那個(gè)計(jì)提,
84784999
2020 01/11 14:38
2018年多交的附加稅,2019年抵的,把2018年多交的借應(yīng)交稅費(fèi)帶銀行進(jìn)行紅沖,是這樣嗎
maize老師
2020 01/11 14:43
不是,不做這個(gè),現(xiàn)在只做借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)就可以
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