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跨年度少計提工資,怎么處理??
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答賬務處理如下:
借:銀行存款/其他應付款等
貸:以前年度損益調整
借:以前年度損益調整
貸:未分配利潤
少計提就是發(fā)放工資時,應付職工薪酬科目有借方余額吧.如果是的:
借:以前年度損益調整
貸:應付職工薪酬
同時:
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調整
2020 01/22 14:03
84784948
2020 01/22 14:45
那這個以前年度損益調整科目是設在損益類科目嗎?
venus老師
2020 01/22 15:14
你好,這個以前年度損益調整軟件里面是一級科目應該增加不了吧
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