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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好,2023年12月少計(jì)提了工資,怎么處理呢?
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速問速答您好,通過以前年度損益調(diào)整計(jì)提就可以
04/04 17:00
84785024
04/04 17:06
7月份還多計(jì)提啦工資!
劉艷紅老師
04/04 17:24
直接沖掉就可以了
84785024
04/04 17:30
老師,當(dāng)時(shí)計(jì)提的工資表需要改動(dòng)么
劉艷紅老師
04/04 17:31
不用,現(xiàn)在調(diào)下賬就可以了
84785024
04/04 18:06
老師,還有一個(gè)問題,2023年多計(jì)提啦折舊,是不是借累計(jì)折舊,貸利潤分配未分配利潤
84785024
04/04 18:07
還是借利潤分配未分配(紅字沖)貸累計(jì)折舊(紅字沖)
劉艷紅老師
04/04 18:14
是的,是的, 這樣沖掉就可以
84785024
04/04 18:46
老師是最下面那個(gè)用紅字沖么
劉艷紅老師
04/04 19:20
借利潤分配未分配(紅字沖)貸累計(jì)折舊(紅字沖)
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