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老師,我想問下工程施工科目月底結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

84784964| 提問時(shí)間:2020 02/18 11:29
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,取得了收入就需要結(jié)轉(zhuǎn)到成本的
2020 02/18 11:40
84784964
2020 02/18 11:41
我可不可以給您打電話問?
鄒老師
2020 02/18 11:42
你好,目前學(xué)堂還沒有開通電話咨詢業(yè)務(wù)的
84784964
2020 02/18 11:46
好吧,我做的是公司內(nèi)賬我們是分包,每個(gè)月會(huì)給項(xiàng)目經(jīng)理?yè)芸钣糜诟黜?xiàng)支出,我記賬是記得工程施工,貸銀行存款,按工程進(jìn)度每個(gè)月會(huì)收到進(jìn)度款,我做的借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,每個(gè)月底我會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)工程施工和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,這樣做對(duì)嗎?19年年底本年利潤(rùn)是虧損狀態(tài),20年一月收到大額工程款,這時(shí)候要給項(xiàng)目經(jīng)理分紅,我怎么做分錄?
鄒老師
2020 02/18 11:50
你好 月底需要根據(jù)工程進(jìn)度確認(rèn)收入,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)成本 是因?yàn)槭裁丛驎?huì)給項(xiàng)目經(jīng)理分紅(項(xiàng)目經(jīng)理是公司的股東嗎?)
84784964
2020 02/18 11:50
還有一個(gè)問題,我們老板會(huì)把他個(gè)人私戶的錢轉(zhuǎn)公戶用于公司周轉(zhuǎn),我做賬是借銀行存款(公戶),貸其他應(yīng)付款,還款時(shí)還到他另外一個(gè)私戶,而這個(gè)私戶公司的日常報(bào)銷都會(huì)用這個(gè)戶,還款時(shí)我該怎么做分錄?如果做借銀行存款,貸銀行存款(公戶),那其他應(yīng)付款還掛著怎么辦
84784964
2020 02/18 11:51
我也不清楚算不算股東,就是跟老板商量好的幾幾分成那種
鄒老師
2020 02/18 11:53
你好,還款的時(shí)候 借;其他應(yīng)付款——老板,貸;其他應(yīng)付款——另外一個(gè)私戶 如果是股東分紅 借;利潤(rùn)分配——應(yīng)付股利 , 貸;應(yīng)付股利 借;應(yīng)付股利 , 貸;銀行存款
84784964
2020 02/18 11:55
還款時(shí)是從公戶轉(zhuǎn)出的,借其他應(yīng)付,貸其他應(yīng)付怎么體現(xiàn)公戶款減少呢
84784964
2020 02/18 11:56
分紅可不可以做借財(cái)務(wù)費(fèi)用??分紅,貸銀行存款
鄒老師
2020 02/18 11:59
你好,你之前說(shuō)到的是通過另外一個(gè)私戶還款,而不是單位銀行賬戶,所以不影響銀行存款金額的,影響的是另外一個(gè)私戶的余額 分紅是做利潤(rùn)分配分錄,利潤(rùn)分配不是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用科目核算的 利潤(rùn)分配 的分錄是,借;利潤(rùn)分配——應(yīng)付股利 , 貸;應(yīng)付股利 借;應(yīng)付股利 , 貸;銀行存款
84784964
2020 02/18 12:03
是從公戶還款出去的,但是還的不是之前借時(shí)那個(gè)戶,而是老板
84784964
2020 02/18 12:03
另外一個(gè)私戶,該怎么做分錄
鄒老師
2020 02/18 12:04
你好 單位公戶還款,借;其他應(yīng)付款——老板,貸;銀行存款 另外一個(gè)私戶還款,借;其他應(yīng)付款——老板,貸;其他應(yīng)付款——另外一個(gè)私戶
84784964
2020 02/18 12:07
我是不是沒理解透徹,從公戶還款,借銀行存款(還到這個(gè)戶),貸銀行存款(公戶),如果做借其他應(yīng)付款,貸銀行存款(公戶),那還到錢的那個(gè)賬戶怎么體現(xiàn)出來(lái)他的金額增加了,關(guān)鍵支還到錢的這個(gè)戶公司日常報(bào)銷要用的
鄒老師
2020 02/18 12:09
你好,從公戶還款給老板,那借方應(yīng)當(dāng)是其他應(yīng)付款,而不是銀行存款科目啊 你平時(shí)把老板的個(gè)人賬戶也是計(jì)入銀行存款科目核算了嗎
84784964
2020 02/18 12:10
對(duì),也計(jì)入了
鄒老師
2020 02/18 12:11
你好,那從公戶還款的時(shí)候,就是這樣做分錄的 借;銀行存款——老板個(gè)人賬戶,貸;銀行存款——單位名稱開立的公司賬戶
84784964
2020 02/18 12:14
那其他應(yīng)付呢?還掛著呢
鄒老師
2020 02/18 12:16
你好,你把老板個(gè)人賬戶計(jì)入銀行存款——老板個(gè)人賬戶核算 那向老板借款的時(shí)候,貸方就不是其他應(yīng)付款,而是銀行存款——老板個(gè)人賬戶 向老板借款的時(shí)候 這樣做分錄,借;銀行存款——單位賬戶,貸;銀行存款——老板個(gè)人賬戶 從公戶還款的時(shí)候,就是這樣做分錄的 借;銀行存款——老板個(gè)人賬戶,貸;銀行存款——單位賬戶
84784964
2020 02/18 12:17
好吧,我再好好捋捋
鄒老師
2020 02/18 12:19
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!
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