問題已解決
稅控盤維護(hù)費(fèi)抵扣時(shí)分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸:營業(yè)外收入 這樣有錯(cuò)嗎
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速問速答購入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí),
借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金
抵減增值稅稅額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
服務(wù)費(fèi)的賬務(wù)處理:
支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí),
借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金
抵減增值稅稅額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2020 02/21 10:31
84784996
2020 02/21 10:47
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅是月底處理還是年末呀
玲老師
2020 02/21 11:02
年底 做平這個(gè)科目就可以的
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