問題已解決

請問,在月末做結(jié)轉(zhuǎn)處理時(shí),有年終獎(jiǎng)金跟補(bǔ)償金的,都需要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)成本-工資里面嗎?

84784950| 提問時(shí)間:2020 02/21 16:50
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安與逸老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,注會專業(yè)階段已過,稅務(wù)師已過四門,初級會計(jì)師
你好,月末做結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)直接結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤中就可以了。
2020 02/21 16:52
84784950
2020 02/21 16:54
不用手工計(jì)算,可以自動生成嗎?
安與逸老師
2020 02/21 16:54
軟件可以自動生成的。
84784950
2020 02/21 17:12
老師,應(yīng)付職工薪酬中預(yù)提年終獎(jiǎng)為借方余額,是我在做預(yù)提的時(shí)候提少了嗎?所以在發(fā)放完年終獎(jiǎng)以后才會顯示在借方?我需要怎么進(jìn)行調(diào)整呢?
安與逸老師
2020 02/21 17:44
是的,應(yīng)付職工薪酬余額在借方是因?yàn)橛?jì)提少了,那調(diào)整分錄就是把少計(jì)提的金額補(bǔ)計(jì)提就可以了。
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