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請問,在月末做結轉處理時,有年終獎金跟補償金的,都需要結轉到營業(yè)成本-工資里面嗎?

84784950| 提問時間:2020 02/21 16:50
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安與逸老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注會專業(yè)階段已過,稅務師已過四門,初級會計師
你好,月末做結轉時直接結轉到本年利潤中就可以了。
2020 02/21 16:52
84784950
2020 02/21 16:54
不用手工計算,可以自動生成嗎?
安與逸老師
2020 02/21 16:54
軟件可以自動生成的。
84784950
2020 02/21 17:12
老師,應付職工薪酬中預提年終獎為借方余額,是我在做預提的時候提少了嗎?所以在發(fā)放完年終獎以后才會顯示在借方?我需要怎么進行調整呢?
安與逸老師
2020 02/21 17:44
是的,應付職工薪酬余額在借方是因為計提少了,那調整分錄就是把少計提的金額補計提就可以了。
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