問題已解決

您好,我是享受疫情免稅政策的餐飲住宿企業(yè),1月我們開具了6%稅率的普通發(fā)票,做賬時也做了價稅分離,但可以享受免稅優(yōu)惠,我在申報時免稅欄是填不含稅銷售額還是含稅銷售額?

84784957| 提問時間:2020 02/23 18:04
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
含稅,這個是按含稅這個去申報,
2020 02/23 18:06
84784957
2020 02/23 18:11
那我這個月是不是要將之前做的銷項稅額再調(diào)整到營業(yè)額中,借應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸主營業(yè)務收入
maize老師
2020 02/23 18:11
借應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸主營業(yè)務收入 是的,
84784957
2020 02/23 18:15
明白了,謝謝老師!
84784957
2020 02/23 18:19
抱歉,再問一個,增值稅減免申報表上的免征增值稅項目銷售額填的也是含稅嗎
84784957
2020 02/23 18:20
maize老師
2020 02/23 18:23
含稅,這個是要是開免稅發(fā)票這個是按那個含稅金額開,稅率欄是免稅這個標志,
84784957
2020 02/23 18:32
84784957
2020 02/23 18:33
您幫我看看這個免稅額填的對不對1679926.18/1.06—44563.31=50527.86
maize老師
2020 02/23 18:37
你這個免稅額是自動生成的嗎?
84784957
2020 02/23 18:39
不是,系統(tǒng)自動默認我的稅率是3%,但我們的稅率是6%
84784957
2020 02/23 18:42
系統(tǒng)出來是1679926.18*0.03—44562.31=5835.48
maize老師
2020 02/23 18:42
你等會 我去找下看有沒有稅局案例,你等會哈
84784957
2020 02/23 18:49
好的,真是麻煩您了
maize老師
2020 02/23 18:53
你這個咋不對,一般納稅人公式:第5列“免稅額”≤第3列“扣除后免稅銷售額”×適用稅率-第4列“免稅銷售額對應的進項稅額”。==1679926.18*0.06-44562.31那按這個說明也是這么多才對,你這個不知道為啥不對,
84784957
2020 02/23 19:02
我也覺著奇怪,但是我們填的免征增值稅項目銷售額是含稅的,直接乘以6%也覺著不對啊
maize老師
2020 02/23 19:04
但是我剛?cè)タ凑f明是含稅填寫,現(xiàn)在是你這個含稅是固定,假設開發(fā)票是免稅,那這個銷售額是變大了,這個收客戶款是一樣的,
maize老師
2020 02/23 19:06
假設你之前就開免稅,那這個之前收客戶款是1000 ,那這個開發(fā)票就是1000 ,這個稅率欄次是免稅,這個申報就是1000這個去填寫的,
maize老師
2020 02/23 19:07
你要是專票,你這個后續(xù)開紅字,之后重新開藍字免稅,這個價稅合計也是1000這個,不是換成不含稅去開,去申報,
84784957
2020 02/23 19:10
那我按照1679926.18*6%—44562.31填吧
maize老師
2020 02/23 19:13
是的額,按說明是的,,是這樣,
84784957
2020 02/23 19:13
終于搞清楚了,謝謝老師
maize老師
2020 02/23 19:17
好的,你這個為啥是3% 你需要問下你稅局看啥情況
84784957
2020 02/23 19:24
好的,我明天打12366問問
maize老師
2020 02/23 19:25
嗯,問求分享下,為啥那個自動生成3%
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