問題已解決

企業(yè)在2019年12月份出售了一幢房屋,出售地是在異地的,在異地繳納了相關(guān)稅款,然后在2019年1月份企業(yè)開具了出售房屋發(fā)票(差額征稅),現(xiàn)在想請教下各位老師,申報增值稅申報表,應(yīng)該如何填寫呢

84784967| 提問時間:2020 02/25 01:45
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你要填寫附表4,扣除項目和預(yù)繳納金額,然后主表生成數(shù)據(jù),申報就可以了
2020 02/25 01:50
84784967
2020 02/25 14:30
扣除項目是由什么金額組成的,是開具發(fā)票金額(含稅收入),預(yù)繳納金額是已經(jīng)在異地繳納過的金額
陳詩晗老師
2020 02/25 14:33
你之前購進時的購買價格是可以扣除的。 發(fā)票開具就是你的售價。
84784967
2020 02/25 14:43
我看了下增值稅申報表的附表四,只看到了本期發(fā)生額和本期實際扣除項目
陳詩晗老師
2020 02/25 14:44
你本期要扣除,就在本期實際扣除里面填寫處理
84784967
2020 02/25 14:44
我填的是5%這一行,然后附表里面的增值稅申報表(銷售明細)不需要填寫嘛
陳詩晗老師
2020 02/25 14:48
不需要,你只需要填寫你有的這些表,沒有的數(shù)據(jù)不用填寫。
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