问题已解决
納稅申報增值稅時發(fā)現(xiàn)多填報了抵扣稅額,次月沒有要抵扣的稅額,那我應(yīng)該怎么調(diào)整申報表較合適?



您好
抵扣稅額次月不調(diào)整 在主表繼續(xù)留抵就好了
2020 02/25 15:38

84784976 

2020 02/25 15:49
老師,是需要多交稅,上個月少繳納了,所以我需要在某張表中把稅額加上去,但是不知道在哪里加上去

bamboo老師 

2020 02/25 15:50
您什么原因要多交稅款

84784976 

2020 02/25 15:51
如果不調(diào)整,那我那筆稅額就一直交納不了,會變成漏水了吧

bamboo老師 

2020 02/25 15:52
納稅申報增值稅時發(fā)現(xiàn)多填報了抵扣稅額
您多填在附表二么?

84784976 

2020 02/25 19:43
是加計抵扣的,附表四,多填寫了抵扣的金額,例如本來只能抵扣200,我錯填寫了300,實際也抵扣掉了300,本月如果想調(diào)整過來能怎么填寫申報表較合理

bamboo老師 

2020 02/25 19:45
那您這個月有加計抵減么 可以少填寫100么
