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請問老師,我們公司有的**方只給我們提供工資表,不提供成本發(fā)票,這樣我們公司根據(jù)工資表做人工費有哪些稅務(wù)風(fēng)險

84785000| 提問時間:2020 02/25 22:27
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
你好,公司有的**方只給我們提供工資表,不提供成本發(fā)票,這樣我們公司根據(jù)工資表做人工費有哪些稅務(wù)風(fēng)險, 沒有發(fā)票所得稅匯算不能抵稅
2020 02/25 22:29
84785000
2020 02/25 22:30
不能當(dāng)做自營的業(yè)務(wù)入人工費嗎
84785000
2020 02/25 22:32
像這種只提供工資表的**,如何處理比較妥善
莊老師
2020 02/26 00:05
你好,當(dāng)做自營的業(yè)務(wù)入人工費,要正式簽訂勞動合同繳社保,
莊老師
2020 02/26 00:07
建筑企業(yè)**業(yè)務(wù)的會計核算的原則是: (1)以被**方為會計核算主體,不能以**方為會計核算主體. (2)將**方看成是被**方的一個項目部. 建筑企業(yè)**工程的會計核算(以被**方為建筑企業(yè)一般納稅人為例)具體分析如下: 第一,被**方項目部專屬賬戶收到**方存入的購買建筑材料,特別是購買主材和設(shè)備墊資款時: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-(**人名字) 第二,被**方收到業(yè)主預(yù)付工程款時的賬務(wù)處理如下: 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款[收到業(yè)主預(yù)付款/(1+10%)] 應(yīng)交稅費-------應(yīng)交增值稅(銷項稅)[收到業(yè)主預(yù)付款/(1+10%)×10%] 別人項目**我單位如何進行賬務(wù)處理? 對于**經(jīng)營的會計處理分兩部分考慮,通常的**形式按照被**人的不同分為兩類,一類是個人**有資質(zhì)的施工企業(yè),另一類是沒有資質(zhì)的或者資質(zhì)較低的企業(yè)**有資質(zhì)的企業(yè)的. 【案例分析】 **人以200萬元,中標(biāo)某項目,根據(jù)與公司訂立的合同,交**管理費3%,共計6萬元。 資金往來設(shè)立: (或叫內(nèi)部往來、或在應(yīng)收帳款-內(nèi)部往來)會計科目. 1、收到甲方撥款: 借:銀行存款200 貸:應(yīng)收帳款――甲方 200 2、撥付**單位工程款時: 借:內(nèi)部往來――項目194 貸:銀行存款 194 3、**方提供發(fā)票時: (1)材料發(fā)票 借:工程施工――項目成本(非人工成本)100 貸:內(nèi)部往來-項目 (2)工資表 借:工程施工—合同成本(人工費)60 貸:內(nèi)部往來-項目60 同時:借:應(yīng)付職工薪酬――人工費60, 貸: 應(yīng)付職工薪酬――人工費60
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