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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,問下無(wú)形資產(chǎn)的購(gòu)入與攤銷怎么做?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好,
購(gòu)入時(shí)
借:無(wú)形資 產(chǎn)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn))
貸:銀行存款
攤銷
借:管理費(fèi)用等
貸:累計(jì)攤銷
2020 02/29 14:22
84784947
2020 02/29 14:30
老師,那無(wú)形資產(chǎn)的期末一直是存在余額的是吧?
84784947
2020 02/29 14:31
年末有其他結(jié)轉(zhuǎn)操作嗎?
立紅老師
2020 02/29 14:32
你好,
月末將管理費(fèi)用轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)
借:本年利潤(rùn)
貸:管理費(fèi)用
那無(wú)形資產(chǎn)的期末一直是存在余額的是吧?——是的
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