問題已解決

老師,問下無(wú)形資產(chǎn)的購(gòu)入與攤銷怎么做?

84784947| 提問時(shí)間:2020 02/29 14:21
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好, 購(gòu)入時(shí) 借:無(wú)形資 產(chǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn)) 貸:銀行存款 攤銷 借:管理費(fèi)用等 貸:累計(jì)攤銷
2020 02/29 14:22
84784947
2020 02/29 14:30
老師,那無(wú)形資產(chǎn)的期末一直是存在余額的是吧?
84784947
2020 02/29 14:31
年末有其他結(jié)轉(zhuǎn)操作嗎?
立紅老師
2020 02/29 14:32
你好, 月末將管理費(fèi)用轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn) 借:本年利潤(rùn) 貸:管理費(fèi)用 那無(wú)形資產(chǎn)的期末一直是存在余額的是吧?——是的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~