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你好,老師,小規(guī)模企業(yè),30萬以下免增值稅,分錄是: 借應(yīng)收賬款 貸營業(yè)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅。 免交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入 對嗎

84785007| 提問時(shí)間:2020 03/08 11:34
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好,是的,是這樣的,您的處理是對的
2020 03/08 11:35
84785007
2020 03/08 11:51
你好,免交附加也同樣要計(jì)提外轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入?這樣利潤同樣增加了
立紅老師
2020 03/08 11:53
你好,是的,是這樣的,這部分免稅是需 要交企業(yè)所得稅的。
84785007
2020 03/08 12:11
在什么情況,免交增值稅和附加稅不用計(jì)提
立紅老師
2020 03/08 12:14
你好,增值稅是需要計(jì)提的,如果不需要交增值稅,不用計(jì)提附加稅
84785007
2020 03/09 11:05
減免的要計(jì)提,不交的就不用。是這意思吧?
立紅老師
2020 03/09 11:05
你好,是的,是這樣的。
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