問題已解決

請(qǐng)問應(yīng)付賬款借方余額在填期初數(shù)時(shí)是應(yīng)填負(fù)數(shù)嗎?您看圖片這樣錄對(duì)嗎?

84784966| 提問時(shí)間:2020 03/10 11:01
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
小葉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué),你好,可以這么錄的
2020 03/10 11:12
84784966
2020 03/10 11:19
錄人預(yù)付賬款借方對(duì)嗎?
小葉老師
2020 03/10 11:24
看你們公司平時(shí)是用哪個(gè)核算,如果平時(shí)只放在應(yīng)付賬款,可以用負(fù)數(shù)表示,如果平時(shí)只用預(yù)付,可以放在預(yù)付賬款借方
84784966
2020 03/10 15:09
請(qǐng)問新建賬是按科目明細(xì)賬的本年累計(jì)余額填嗎?怎么按賬簿上的余額錄入后和資產(chǎn)負(fù)債表上的期末數(shù)不一致?
小葉老師
2020 03/10 15:11
你用的是軟件還是手工?軟件的話,把去年的科目余額表導(dǎo)出最明細(xì)項(xiàng),根據(jù)科目余額表填
84784966
2020 03/10 15:22
上任只留下科目明細(xì)賬,電腦又講壞了,(公司剛轉(zhuǎn)讓給現(xiàn)在的老板
小葉老師
2020 03/10 15:25
哦,是EXCEL表?先把明細(xì)賬按照資產(chǎn)科目、負(fù)債科目、所有者權(quán)益科目 匯總起來,比如銀行、現(xiàn)金、應(yīng)收賬款總共多少金額,先看下平不平
84784966
2020 03/10 15:29
現(xiàn)在剛按明細(xì)賬錄了往來賬(錄入的數(shù)據(jù)和明細(xì)賬己核對(duì)一致)但怎么和12月的資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)不一致呢?
小葉老師
2020 03/10 15:36
資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)是不是做了重分類,比如應(yīng)收的貸方放到預(yù)收去了
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~