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事業(yè)單位收到個(gè)人以現(xiàn)金償還19年度借支的2萬備用金,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)做了往來賬,預(yù)算會(huì)計(jì)分錄怎么做,我用收到的現(xiàn)金支出,預(yù)算現(xiàn)金會(huì)出現(xiàn)赤字

84785009| 提問時(shí)間:2020 03/14 12:40
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)是 借 資金結(jié)存 貸 其他收入 你這是屬于非財(cái)政收入。你不能沖支出
2020 03/14 12:41
84785009
2020 03/14 12:42
那預(yù)算會(huì)計(jì)怎么處理呢
陳詩(shī)晗老師
2020 03/14 12:43
預(yù)算會(huì)計(jì),不好意思,上面給的是預(yù)算會(huì)計(jì)的分錄。我寫錯(cuò)了
84785009
2020 03/14 13:38
這種往來性質(zhì)的資金,預(yù)算會(huì)計(jì)為什么是做其他收入,如果對(duì)方以票據(jù)過來報(bào)賬,分錄該怎么做?
陳詩(shī)晗老師
2020 03/14 13:44
你的意思是之前借款,現(xiàn)在報(bào)銷歸還? 借款時(shí)計(jì)入了事業(yè)支出,現(xiàn)在沖事業(yè)支出 借 事業(yè)支出 負(fù)數(shù) 貸 資金結(jié)存 負(fù)數(shù)。
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