問(wèn)題已解決

,老師,我更正申報(bào)后,之前多交的稅款,我需要怎么處理呢,留著后期充抵稅款,或者申請(qǐng)退稅的話(huà),我還需要做什么

84784987| 提問(wèn)時(shí)間:2020 03/14 18:10
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好, 留著后期充抵稅款,或者申請(qǐng)退稅的話(huà), …可以的,補(bǔ)充申報(bào)就可以,其他不用做的
2020 03/14 18:12
84784987
2020 03/14 18:15
那我在哪里可以看到這個(gè)多交稅款的信息呢,會(huì)顯示在報(bào)表的什么地方呢
蔣飛老師
2020 03/14 18:18
體現(xiàn)在應(yīng)交(補(bǔ))增值稅欄(金額是負(fù)數(shù))
84784987
2020 03/14 18:21
是在下期的報(bào)表里提現(xiàn)是嗎?
蔣飛老師
2020 03/14 18:24
你好, 是的。
84784987
2020 03/14 18:28
我現(xiàn)在是更正的是1月份的,2月份的在前幾天已經(jīng)0申報(bào)了,因?yàn)?月份沒(méi)有營(yíng)業(yè),我現(xiàn)在是不是需要把2月份的從新更正申報(bào),這個(gè)數(shù)字才會(huì)提現(xiàn)吧
蔣飛老師
2020 03/14 18:34
你好, 是的。
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