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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司跟對方單位對賬,余額不對,調(diào)賬的話,怎么做分錄???
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速問速答具體怎么個不對法呢?說清楚一點(diǎn)
2020 03/19 10:05
84784966
2020 03/19 10:27
就是我們系統(tǒng)里錄入的進(jìn)銷存,跟對方實(shí)際錄入的數(shù)據(jù)有差異,應(yīng)收應(yīng)付余額就得需要做調(diào)整
樸老師
2020 03/19 10:32
那你根據(jù)實(shí)際的調(diào)整,做多了就減少
84784966
2020 03/19 10:33
現(xiàn)在科目怎么調(diào)整?
84784966
2020 03/19 10:33
就是以前會計人員系統(tǒng)里的數(shù)據(jù)對不上,
84784966
2020 03/19 10:34
調(diào)整差異的話怎么調(diào)整
84784966
2020 03/19 10:35
比如說,以前銷售單是借應(yīng)收賬款,貸某某單位
84784966
2020 03/19 10:35
進(jìn)貨的話是借庫存商品貸應(yīng)付賬款
84784966
2020 03/19 10:36
那么調(diào)賬該往哪個科目上調(diào)?
樸老師
2020 03/19 10:40
我要知道具體的業(yè)務(wù)才能給你分錄
84784966
2020 03/19 10:50
具體業(yè)務(wù)就是,采購商品,內(nèi)賬,借庫存商品貸應(yīng)付賬款
但以前的財務(wù)軟件里很多都是漏記的,還有財務(wù)人員把幾個公司的賬合到一起的,所以導(dǎo)致現(xiàn)在,跟對方的余額需要做調(diào)整,還有銷售商品,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,情況同樣是這樣的
84784966
2020 03/19 10:52
以前財務(wù)人員全部把這些調(diào)整到了待處理財產(chǎn)損益里了
樸老師
2020 03/19 10:58
少做的補(bǔ)做上就行了
84784966
2020 03/19 11:08
老師補(bǔ)的話你的意思像應(yīng)付賬款的話,直接是補(bǔ)庫存商品嗎?
84784966
2020 03/19 11:12
那有很多沒法查詢?nèi)霂斓脑趺催M(jìn)系統(tǒng)
84784966
2020 03/19 11:13
而且,我們用的是管家婆,只有錄入庫存商品自動編制會計憑證的,不可以直接錄入科目
樸老師
2020 03/19 11:15
你之前沒收到成本票可以暫估入庫的
84784966
2020 03/19 11:17
成本票是什么意思?
84784966
2020 03/19 11:18
老師現(xiàn)在暫估入庫有很多都是不知道商品名稱的而且數(shù)量龐大
84784966
2020 03/19 11:18
應(yīng)收應(yīng)付很多都是這樣的問題,
樸老師
2020 03/19 11:28
就是你的庫存的發(fā)票,買的時候給你開的發(fā)票
84784966
2020 03/19 11:30
這里還有一個是很多是不含稅的,有的是含稅的,這個是內(nèi)賬,不需要提現(xiàn)稅吧
樸老師
2020 03/19 11:32
內(nèi)賬不用體現(xiàn)稅的
84784966
2020 03/19 11:33
我現(xiàn)在就是說這個內(nèi)賬很多找不到源頭的這些調(diào)整賬目的話該往哪個科目調(diào)整
樸老師
2020 03/19 11:34
這個沒法考慮源頭,你看下是費(fèi)用就做費(fèi)用,成本就做成本
84784966
2020 03/19 11:40
老師的意思是像應(yīng)付賬款的話,直接下費(fèi)用???應(yīng)收賬款直接做成本?分錄怎么做?
樸老師
2020 03/19 11:49
直接做成本或者費(fèi)用就行了
84784966
2020 03/19 12:02
那余額不還是跟對方核對不上么?
84784966
2020 03/19 12:02
現(xiàn)在的問題是需要跟對方調(diào)賬
樸老師
2020 03/19 12:06
你現(xiàn)在比對方的賬上多還是少,你們欠對方的
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