問題已解決

上個(gè)月購買稅控盤并報(bào)銷了,計(jì)入管理費(fèi)用。次月稅控盤全額抵扣,計(jì)入管理費(fèi)用的已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里了。那次月抵扣時(shí)應(yīng)該怎么做分錄

84784990| 提問時(shí)間:2020 03/19 19:08
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小葉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
同學(xué),你好,抵扣時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-(減免稅額) 貸:管理費(fèi)用
2020 03/19 19:10
84784990
2020 03/19 19:13
就是不用管是不是結(jié)轉(zhuǎn)了,直接沖減費(fèi)用就行。是這個(gè)意思嗎老師
小葉老師
2020 03/19 19:15
嗯嗯,是的哈,沖減費(fèi)用
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