问题已解决
老師請問一下,一般納稅人,這個是交了稅控盤的服務(wù)費 這個月就抵扣了,要怎么做分錄?月末管理費用還要結(jié)轉(zhuǎn)不?



你好。借應(yīng)交稅費貸管理費用。管理費用期末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。
2023 04/14 10:37

84784999 

2023 04/14 11:16
老師,這個月有付款,是不是先做借:管理費用 280 貸:庫存現(xiàn)金 280,再做:借應(yīng)交稅費 280貸管理費用 -280;手工賬是不是貸的管理費用寫負號 ,月末結(jié)轉(zhuǎn)做:借:本年利潤 -280 貸:管理費用 -280

玲老師 

2023 04/14 11:19
這樣處理對的手工帳就直接寫貸方,不用寫借方負數(shù)。

84784999 

2023 04/14 11:30
老師,月末也要做結(jié)轉(zhuǎn)的呵?我的月末結(jié)轉(zhuǎn)做:借:本年利潤 貸:管理費用 -280 對不?

玲老師 

2023 04/14 11:37
你好 是的這樣是對的

84784999 

2023 04/14 11:39
好的老師,謝謝!

玲老師 

2023 04/14 11:42
不客氣的,祝您工作愉快。
