問題已解決
老師您好,去年交的280元稅控盤服務(wù)費,記賬如下, 借:管理費用 280 貸:銀行存款 280 管理費用當(dāng)期月末已損益結(jié)轉(zhuǎn) 但這個280元上個月才抵扣并減免稅款,請問怎么做分錄?
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速問速答你好,
抵減時:
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(減免稅款)
貸:管理費用
2024 01/06 22:10
84784967
2024 01/06 22:16
好的,謝謝老師
84784967
2024 01/06 22:32
老師,我又遇到新問題了,財務(wù)系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)計提稅金及附加時,是按沒減免280元的基數(shù)得出的,可電子稅務(wù)局連帶出來的附加稅是減免后的,兩者有差異,該怎么處理呢?
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