問(wèn)題已解決

老師,我匯算清繳都申報(bào)成功了,結(jié)果發(fā)現(xiàn)去年預(yù)繳的企業(yè)所得稅我多計(jì)提了0.96,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理

84784978| 提問(wèn)時(shí)間:2020 03/26 09:43
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好,這情況最好找一下專管員看怎樣處理為好
2020 03/26 09:48
84784978
2020 03/26 10:03
因?yàn)槭穷A(yù)繳所得稅,我公司虧損,匯算清繳下來(lái)會(huì)把預(yù)繳的退回來(lái)的,到時(shí)做一筆,借:銀行存款 ...借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅 0.96 貸:以前年度損益調(diào)整 這樣可以嗎?
玲老師
2020 03/26 10:14
借:銀行存款   貸:以前年度損益調(diào)整   結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整科目:   借:以前年度損益調(diào)整   貸:未分配利潤(rùn)
84784978
2020 03/26 10:29
老師,我可能說(shuō)的不清楚,我是說(shuō),我現(xiàn)在賬里應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅貸方余額有0.96 生成的財(cái)務(wù)損益報(bào)表里所得稅一欄就多記了0.96 我不動(dòng)去年的報(bào)表了,就是今年調(diào)整,我做一筆借:應(yīng)交稅費(fèi) —應(yīng)交企業(yè)所得稅 0.96貸:以前年度損益調(diào)整 再結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里,這樣賬面就可以沖平,可以嗎?不涉及稅務(wù)問(wèn)題,稅是對(duì)的,只是去年我計(jì)提所得稅費(fèi)用多計(jì)提了0.96,忘了沖回,結(jié)果都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)中了
玲老師
2020 03/26 10:44
如果只是去年多記提了,就把原來(lái)多記提的紅沖了,原來(lái)?yè)p益科目用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目代替。最后把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)
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