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客戶之前是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在四月份改成一般納稅人了,那么之前取得增值稅專用發(fā)票,四月份可以抵扣用嘛?

84784953| 提問時間:2020 03/31 10:54
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
如果以前一次也沒有按照小規(guī)模的情況申報過增值稅,可以抵扣,如果以前按小規(guī)模納稅人申報過,就不能抵扣
2020 03/31 10:55
84784953
2020 03/31 10:57
那么對方想讓我們紅沖,現(xiàn)在重新開具那些發(fā)票,可以嗎?
玲老師
2020 03/31 11:01
如果發(fā)票開錯了,或者是退貨都可以開紅字發(fā)票的
84784953
2020 03/31 11:10
當(dāng)月開紅沖票300萬,也必須開出去至少三百萬嘛?
玲老師
2020 03/31 11:12
這個不一定,這個按實(shí)際來
84784953
2020 03/31 11:21
增值稅申報表里可以是負(fù)數(shù)嘛?
玲老師
2020 03/31 11:27
銷售額為負(fù)數(shù),自己填寫不行,需要去稅務(wù)局申報
84784953
2020 03/31 12:59
隔月發(fā)票無論對方是否認(rèn)證都得紅沖,不能作廢呢?紅沖需要對方退回來發(fā)票嘛
玲老師
2020 03/31 13:03
是的,跨月了,不能作廢,只能開紅字發(fā)票,如果對方做帳了,可以不用退回發(fā)票
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