問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司今年1月份就符合可以加計(jì)抵減,但是3月份才知道可以加計(jì)抵減,那么前面2個(gè)月的加計(jì)抵減怎么做呢

84785038| 提問(wèn)時(shí)間:2020 04/03 17:07
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,借:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅加計(jì)抵減   貸:其他收益
2020 04/03 17:07
84785038
2020 04/03 17:10
那么3月份的賬已做,可以在4月份做賬抵減嗎>?
84785038
2020 04/03 17:12
可不可以這個(gè)月先抵減了,下個(gè)月在做分錄呢?
紫藤老師
2020 04/03 17:12
3月份的賬已做,可以在4月份做賬抵減
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