问题已解决
老師,我們是公立醫(yī)院,我們財(cái)政局審批通過(guò)報(bào)廢固定資產(chǎn)300多萬(wàn),之前已經(jīng)轉(zhuǎn)入待處理財(cái)產(chǎn)損益,現(xiàn)在審批通過(guò)允許報(bào)廢,接下來(lái)的分錄該如何做?



你好,同學(xué)。
借 資產(chǎn)處置費(fèi)用
貸 待處理財(cái)產(chǎn)損溢
2020 04/05 19:39

84784970 

2020 04/05 19:50
那我們做的借累計(jì)盈余貸待處理財(cái)產(chǎn)損益不對(duì)嗎?

陳詩(shī)晗老師 

2020 04/05 19:53
期末
借 累計(jì)盈余
貸 資產(chǎn)處置費(fèi)用

84784970 

2020 04/05 19:54
那這樣我們年末就虧損300多萬(wàn)呀

84784970 

2020 04/05 19:55
報(bào)廢的300多萬(wàn)固定資產(chǎn)全部進(jìn)費(fèi)用,不合理吧?

陳詩(shī)晗老師 

2020 04/05 19:57
你這報(bào)廢了300萬(wàn),這就是你的損失,有什么不合理,
