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銷項大于進項的分錄,還有進項留底的分錄怎么做

84784998| 提問時間:2020 04/06 13:07
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,您原來的留抵稅額在哪個科目里?
2020 04/06 13:07
84784998
2020 04/06 13:15
增值稅留底稅額
立紅老師
2020 04/06 13:20
你好,正常期末留抵稅額是放在進項稅額這個明細的,增值稅留底稅額——應沒有這個明細科目呢 比如上期有留抵100,就是在進項稅額中,本期進項50,那么進項科額一共是150,銷項是200,分錄 借:應交稅費——應增(銷)200 貸:應交稅費——應增(進)150 貸:應交稅費——應增(轉出未交) 50 借:應交稅費——應增(轉出未交) 50 貸:應交稅費——未交增值稅 50
84784998
2020 04/06 13:31
應交稅費科目有余額嗎
立紅老師
2020 04/06 13:35
你好,應交稅費是總賬科目,可以是有余額的,比如我們這個月的稅要在下月申報期才交,所以這個月末就是有余額的。
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