問(wèn)題已解決

本月發(fā)現(xiàn)上一年度印花稅稅種申報(bào)錯(cuò)誤,想要在本月更正,是要去稅務(wù)大廳現(xiàn)場(chǎng)更正嗎?需要補(bǔ)繳稅款,會(huì)有滯納金產(chǎn)生嗎?

84785044| 提問(wèn)時(shí)間:2020 04/08 14:06
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)如果是補(bǔ)更正申報(bào),會(huì)產(chǎn)生稅款,以及滯納金,建議直接今年多申報(bào)處理。
2020 04/08 14:07
84785044
2020 04/08 14:13
我去年申報(bào)選擇的應(yīng)稅憑證名稱是資金賬簿,適用稅率0.5‰,資金賬簿按50%減免征稅了,我實(shí)際要選擇的是產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移,適用稅率是0.5‰,也就是說(shuō)我少交了一半的稅。這要怎么補(bǔ),我這月再按資金賬簿報(bào),補(bǔ)上差額?
江老師
2020 04/08 14:16
減免稅的不算少申報(bào),這個(gè)是減免稅是政策性減免,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,少申報(bào)是屬于稅基數(shù)據(jù)計(jì)算少了。
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