問題已解決

老師!我對賬發(fā)現(xiàn),固定資產(chǎn)在2018年入賬時多入了,把稅金也算到原值了,,現(xiàn)在怎么調(diào)整,有多提折舊了

84785005| 提問時間:2020 04/09 17:34
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,這樣做調(diào)整分錄 借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸;固定資產(chǎn) 然后沖銷之前多計提折舊 借;累計折舊,貸;以前年度損益調(diào)整等科目
2020 04/09 17:41
84785005
2020 04/09 17:41
好的,謝謝
84785005
2020 04/09 17:43
我的賬里邊是對的,價稅分離的,是固定資產(chǎn)模塊錄入的時候錯了,每次結(jié)轉(zhuǎn)是按模塊結(jié)轉(zhuǎn)的
鄒老師
2020 04/09 17:44
你好,是固定資產(chǎn)模塊錄入的時候錯了,那就需要做固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)相應(yīng)修改才是的
84785005
2020 04/09 17:45
那得反結(jié)到2018年修改,會影響其他數(shù)據(jù)嗎?
鄒老師
2020 04/09 17:46
你好,會影響固定資產(chǎn)數(shù)據(jù),利潤表數(shù)據(jù)的
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