老師,請(qǐng)問(wèn)以下答案中的合同結(jié)算老師沒(méi)講過(guò),課程里沒(méi)提過(guò),是刪減的還是需要掌握,不太懂這個(gè)?會(huì)計(jì)分錄: 借:合同結(jié)算-收入結(jié)轉(zhuǎn) 4500 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 4500 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 3000 貸:合同履約成本 3000 借:應(yīng)收賬款 5450 貸:合同結(jié)算-價(jià)款結(jié)算 5000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)450 借:銀行存款 4360 貸:應(yīng)收賬款 4360(4000×1.09) “合同結(jié)算”科目為貸方余額=5000-4500=500(萬(wàn)元),由于該部分金額將在一年內(nèi)清算,反映在資產(chǎn)負(fù)債表“合同負(fù)債”項(xiàng)目中。
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速問(wèn)速答同學(xué)您好,這部分應(yīng)該是收入準(zhǔn)則中的,您看下收入部分教材中收錄了嗎?注冊(cè)中19年是有這部分知識(shí)的,中級(jí)相應(yīng)也是應(yīng)該有的;
至于合同結(jié)算的列報(bào),是在財(cái)務(wù)報(bào)告中有提及:
2020 04/10 10:05
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- 這道題為什么老師講的時(shí)候答案為: 借:應(yīng)收賬款 2000 貸:合同結(jié)算-價(jià)款結(jié)算 2000 借:銀行存款 2000 貸:應(yīng)收賬款 2000 與這里的標(biāo)準(zhǔn)答案不一樣呢? 269
- 這個(gè)建造合同的大題,其中有一個(gè)分錄,是結(jié)算合同價(jià)款,借應(yīng)收賬款,貸合同結(jié)算-價(jià)款結(jié)算。老師說(shuō)這里表明我們有權(quán)收錢。但是如果我們履行完履約義務(wù)了,但是客戶沒(méi)給錢,不應(yīng)該確認(rèn)為合同資產(chǎn)嗎?為什么確認(rèn)為合同負(fù)債呢?合同結(jié)算-價(jià)款結(jié)算就是合同負(fù)債對(duì)吧,兩個(gè)可以互換的對(duì)吧? 149
- 這個(gè)合同結(jié)算-收入結(jié)轉(zhuǎn)和價(jià)款結(jié)算科目設(shè)置到什么類?成本類里的“工程結(jié)算”下面可以嗎? 3433
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- 老師,請(qǐng)問(wèn)下,我4月份計(jì)提城建稅借營(yíng)業(yè)稅金及附加38.19,貸應(yīng)交稅費(fèi)城建稅38.19,5月交城建稅時(shí)借營(yíng)業(yè)稅金附加38.19,貸銀行存款38.19,我發(fā)現(xiàn)5月交稅的科目錯(cuò)了,在10月調(diào)整的時(shí)候,我直接借營(yíng)業(yè)稅金附加38.19紅字,借應(yīng)交稅費(fèi)城建稅藍(lán)字38.19,請(qǐng)問(wèn)下我這邊調(diào)整的賬務(wù)是這樣做嗎? 18小時(shí)前
- 您好!請(qǐng)問(wèn):我單位軟件著作權(quán)(無(wú)形資產(chǎn))無(wú)償轉(zhuǎn)讓給A公司,A公司出具了評(píng)估報(bào)告,評(píng)估價(jià)值50萬(wàn),我單位轉(zhuǎn)讓這筆無(wú)形資產(chǎn)需要交增值稅么?是按50萬(wàn)交么? 謝謝老師! 昨天
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