問題已解決
老師,這道題咋做,求解
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速問速答會(huì)計(jì)分錄如下:
借:固定資產(chǎn) 1200000
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 192000
貸:銀行存款 1392000
借:原材料 560000
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 89600
貸:應(yīng)付賬款 649600
借:原材料 530000
貸:應(yīng)付票據(jù) 530000
借:銀行存款 400000
貸:固定資產(chǎn)清理 344827.57
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 55172.41
2020 04/11 14:11
王茫茫老師
2020 04/11 14:13
本月應(yīng)交增值稅: 上月未交+本月銷項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng) = 360000+55172.41-192000-89600 =133572.41
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