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老師,這道題咋做,求解

84785034| 提問時(shí)間:2020 04/11 13:52
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王茫茫老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師
會(huì)計(jì)分錄如下: 借:固定資產(chǎn) 1200000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 192000 貸:銀行存款 1392000 借:原材料 560000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 89600 貸:應(yīng)付賬款 649600 借:原材料 530000 貸:應(yīng)付票據(jù) 530000 借:銀行存款 400000 貸:固定資產(chǎn)清理 344827.57 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 55172.41
2020 04/11 14:11
王茫茫老師
2020 04/11 14:13
本月應(yīng)交增值稅: 上月未交+本月銷項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng) = 360000+55172.41-192000-89600 =133572.41
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