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有專項資金一直用其他應(yīng)付款來做賬,現(xiàn)在有文件說這專項資金中的部分錢可以用來發(fā)員工工資,這個怎么分錄啊。

84784969| 提問時間:2020 04/13 16:08
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,現(xiàn)在有文件說這專項資金中的部分錢可以用來發(fā)員工工資,實際這個專項資金有用來支付員工工資嗎?
2020 04/13 16:08
84784969
2020 04/13 16:24
我們是福利機(jī)構(gòu),這個特困經(jīng)費是民政上撥給我們的,這個經(jīng)費我們擺的往來。以前沒有用來支付工資,但我發(fā)現(xiàn)這個文件可以用來支付護(hù)理人員工資。
鄒老師
2020 04/13 17:30
你好,如果還沒有用來發(fā)放工資,那就繼續(xù)在其他應(yīng)付款科目掛賬的
84784969
2020 04/13 18:27
可能是我沒說清楚,你沒理解我的意思。是這樣的。民政撥給我們這個錢是特困人員集中供養(yǎng)經(jīng)費。我們放在其他應(yīng)付款里。使用這個錢我們就做借其他應(yīng)付款 貸銀行存款?,F(xiàn)在我看到上圖說這個錢可以支付護(hù)理人員工資。護(hù)理人員也是我單位職工。這個錢我該怎么做分錄
鄒老師
2020 04/13 18:39
你好,支付護(hù)理人員的工資,借;應(yīng)付職工薪酬,貸;銀行存款
84784969
2020 04/13 18:50
這個分錄跟這個其他應(yīng)付款有啥聯(lián)系啊,那其他應(yīng)付款里特困經(jīng)費錢還是沒動啊
鄒老師
2020 04/13 18:53
你好,需要同時把之前的其他應(yīng)付款結(jié)轉(zhuǎn)到財政補(bǔ)助收入科目核算 借;其他應(yīng)付款,貸;財政補(bǔ)助收入
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